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赣州市公共资源交易中心2026年单位预算公开

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第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2026单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标

第三部分2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026三公经费预算情况说明

三、2026年委托业务费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分赣州市公共资源交易中心概况

一、主要职责

赣州市公共资源交易中心为赣州市行政审批局下属全额拨款副县级事业单位。主要职:负责全市公共资源交易信息化建设和网络管理,为各类进场交易项目提供场所安排、信息发布、专家抽取、电子化交易等服务。承担全市工程建设项目招标投标交易有形市场(交易平台)的职责;承担市本级政府集中采购机构的职责,为市政府采购项目进场交易提供服务保障;承担全市国有产权交易机构的职责。承担全市依据相关规定应进入公共资源交易平台交易的其他项目的交易职责承担全市进场交易项目的全过程见证服务,为合规完成的进场交易项目出具交易见证意见书承担市本级及县(市、区)公共资源交易项目进场交易管理等工作

二、机构设置及人员情况

赣州市公共资源交易中心内设处室6个,包括:综合科、交易服务科、技术保障科、工程交易科、政府采购科和产权交易科。

编制人数小计34人,其中:行政编制人数0人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数34人。实有人数27人,其中:在职人数小计27人,行政在职人数0人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数27人。离休人数小计0人,退休人数小计4,遗属人数0人

第二部分赣州市公共资源交易中心2026年单位预算表

收支预算总表

填报单位:118003赣州市公共资源交易中心

单位:万元

     

      

项目

预算数

项目(按功能科目)

预算数

一、财政拨款

459.50

一般公共服务支出

1,947.81

 (一)一般公共预算收入

459.50

社会保障和就业支出

31.94

 (二)政府性基金预算收入

0.00

卫生健康支出

27.19

 (三)国有资本经营预算收入

0.00

住房保障支出

23.57

二、教育收费资金收入

0.00

三、事业收入

0.00

四、事业单位经营收入

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、上级补助收入

0.00

七、其他收入

1,571.00

本年收入合计

2,030.50

本年支出合计

2030.50

八、使用非财政拨款结余

0.00

结转下年

0.00

九、上年结转(结余)

0.00

 

收入总计

2,030.50

支出总计

2,030.50


单位收入总表

填报单位:118003赣州市公共资源交易中心

单位:万元

单位名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

赣州市公共资源交易中心

2,030.50

0.00

459.50

459.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,571.00

0.00

单位支出总表

填报单位:118003赣州市公共资源交易中心

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

合计

2,030.50

352.50

1,678.00

201

一般公共服务支出

1,947.81

269.81

1,678.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,947.81

269.81

1,678.00

2010350

事业运行

1,947.81

269.81

1,678.00

208

社会保障和就业支出

31.94

31.94

0.00

20805

行政事业单位养老支出

31.43

31.43

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.43

31.43

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.51

0.51

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.51

0.51

0.00

210

卫生健康支出

27.19

27.19

0.00

21011

行政事业单位医疗

27.19

27.19

0.00

2101102

事业单位医疗

13.96

13.96

0.00

2101103

公务员医疗补助

13.23

13.23

0.00

221

住房保障支出

23.57

23.57

0.00

22102

住房改革支出

23.57

23.57

0.00

2210201

住房公积金

23.57

23.57

0.00



财政拨款收支总表

填报单位:118003赣州市公共资源交易中心

单位:万元

     

      

项目

预算数

项目(按功能科目)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、本年收入

459.50

一般公共服务支出

376.81

376.81

0.00

0.00

  一般公共预算拨款收入

459.50

社会保障和就业支出

31.94

31.94

0.00

0.00

  政府性基金预算拨款收入

0.00

卫生健康支出

27.19

27.19

0.00

0.00

  国有资本经营预算收入

0.00 

住房保障支出

23.57

23.57

0.00

0.00

 

 

 

 

二、上年结转

0.00 

一般公共预算拨款结转

0.00 

 

  政府性基金预算拨款结转

0.00 

 

收入总计

459.50

支出总计

459.50

459.50

0.00

0.00



一般公共预算支出表

填报单位:118003赣州市公共资源交易中心

单位:万元

支出功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

459.50

352.50

107.00

201

一般公共服务支出

376.81

269.81

107.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

376.81

269.81

107.00

2010350

事业运行

376.81

269.81

107.00

208

社会保障和就业支出

31.94

31.94

0.00

20805

行政事业单位养老支出

31.43

31.43

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.43

31.43

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.51

0.51

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.51

0.51

0.00

210

卫生健康支出

27.19

27.19

0.00

21011

行政事业单位医疗

27.19

27.19

0.00

2101102

事业单位医疗

13.96

13.96

0.00

2101103

公务员医疗补助

13.23

13.23

0.00

221

住房保障支出

23.57

23.57

0.00

22102

住房改革支出

23.57

23.57

0.00

2210201

住房公积金

23.57

23.57

0.00


一般公共预算基本支出表

填报单位:118003赣州市公共资源交易中心

单位:万元

支出经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

352.50

309.07

43.43

301

工资福利支出

302.45

302.45

0.00

30101

基本工资

130.54

130.54

0.00

30106

伙食补助费

18.53

18.53

0.00

30107

绩效工资

65.88

65.88

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

31.43

31.43

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

13.96

13.96

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

13.23

13.23

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.51

0.51

0.00

30113

住房公积金

23.57

23.57

0.00

30199

其他工资福利支出

4.80

4.80

0.00

302

商品和服务支出

43.43

0.00

43.43

30201

办公费

18.57

0.00

18.57

30207

邮电费

2.88

0.00

2.88

30208

取暖费

0.74

0.00

0.74

30211

差旅费

3.00

0.00

3.00

30217

公务接待费

1.89

0.00

1.89

30228

工会经费

13.50

0.00

13.50

30299

其他商品和服务支出

2.85

0.00

2.85

303

对个人和家庭的补助

6.62

6.62

0.00

30309

奖励金

0.55

0.55

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

6.07

6.07

0.00



财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:118003赣州市公共资源交易中心

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

一般公务出国(境)费

高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

1

2

3

4

5

6

7

8

1.89

0.00

0.00

0.00

1.89

0.00

0.00

0.00


注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:118003赣州市公共资源交易中心

单位:万元

支出功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:118003赣州市公共资源交易中心

单位:万元

支出功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

项目绩效目标表

2026年度)

项目名称

12345政务服务便民热线-公共资源交易中心政府集中采购机构运转

主管部门及代码

118-赣州市行政审批局

实施单位

赣州市公共资源交易中心

项目资金
(万元)

资金总额

107

其中:非财政拨款

0

其他资金

0

上年结转

0

总绩效目标

在机关市行政审批局的统一部署下,以电子化平台建设为抓手,认真落实“放管服”精神,加快推进公共资源交易全流程电子化建设,全面提升政务服务水平,保障市本级政府集中采购高效运转。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

专项资金成本

107万元

产出指标

数量指标

政府采购专家评审项目数

≥48项

政府采购电子卖场成交数

≥48次

质量指标

评审工作质量达标率

=100%

系统维护达标率

=100%

时效指标

受理业务及时性

=100%

系统维护及时性

=100%

效益指标

经济效益指标

成本价格节支率

≥1%

社会效益指标

公共服务能力提升率

≥1%

公共服务环境优化率

≥1%

满意度指标

服务对象满意度

委托方满意度

≥90%

办事群众满意度

≥90%


第三部分赣州市公共资源交易中心2026年单位预算情况说明

一、2026单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026赣州市公共资源交易中心收入预算总额为2030.50万元较上年预算安排增加234.51万元;本年收入合计2030.50万元,较上年预算安排增加234.51万元;包括:财政拨款收入459.50万元,较上年预算安排减少42.49万元;其他收入1571.00万元,较上年预算安排增加277万元。

(二)支出预算情况

2026赣州市公共资源交易中心支出预算总额为2030.50万元较上年预算安排增加234.51万元。

按支出项目类别划分:基本支出352.50万元,较上年预算安排减少42.49万元;其中:工资福利支出302.45万元、商品和服务支出43.43万元、对个人和家庭的补助6.62万元、资本性支出0万元项目支出1678万元,较上年预算安排增加277万元,其中:工资福利支出0万元、商品和服务支出1678万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

   按支出功能科目划分:一般公共服务支出1947.81万元,较上年预算安排增加299.94万元;社会保障和就业支出31.94万元,较上年预算安排减少33.58万元;卫生健康支出27.19万元,较上年预算安排减少12.71万元;住房保障支出23.57万元,较上年预算安排减少19.12万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出302.45万元,较上年预算安排减少41.76万元;商品和服务支出43.43万元,较上年预算安排增加4.08万元;对个人和家庭的补助6.62万元,较上年预算安排减少4.8万元。

(三)财政拨款支出情况

2026赣州市公共资源交易中心财政拨款支出预算总额459.50万元,较上年预算安排减少42.49万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出376.81万元,社会保障和就业支出31.94万元,卫生健康支出27.19万元,住房保障支出23.57万元。

按支出项目类别划分:基本支出352.5万元,较上年预算安排减少42.49万元,其中:工资福利支出302.45万元,商品和服务支出43.43万元,对个人和家庭的补助6.62万元,资本性支出0万元项目支出107万元,较上年预算安排增加(减少)0万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出107万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

()政府性基金情况

2026年单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2026年单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年本单位非行政参公单位,无机关运行经费

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额530万元,其中: 政府采购货物预算440万元, 政府采购工程预算 0.00万元, 政府采购服务预算 90.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025,单位共有车辆0,其中:一般公务用车实有数 0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0

(九)政府集中采购机构运转项目情况说明

⑴项目概述:根据交易中心三定方案,交易中心为政府集中采购的代理机构,负责市本级政府集中采购,依法受理市本级预算单位纳入政府集中采购目录的项目,为全市政府采购项目进场交易提供服务保障。

⑵立项依据:中共赣州市委办公室《关于印发〈赣州市公共资源交易中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(赣市办字﹝202336号)

⑶实施主体:赣州市公共资源交易中心

⑷实施方案:专家评审费平均4万元/月,延时用餐费0.17万元/月,全年共计50万元。不见面和远程异地驻场维护48/年。平台其他运维费9/年。

⑸实施周期:长期

⑹本年度预算安排:107万元。

二、2026“三公”经费预算情况说明

2026年赣州市公共资源交易中心财政拨款"三公"经费安排1.89万元,其中:

因公出国0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务接待1.89万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务用车运行0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务用车购置0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

三、2026年委托业务费预算情况说明

2026赣州市公共资源交易中心财政拨款委托业务费安排0万元,大型投资项目评审经费(项目名称),委托专业机构对···等大型投资项目进行专业评审(委托事项内容)0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

第四部分   名词解释

一、收入科目

部门结合实际进行解释。

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)科学技术支出:反映科学方面的支出。

(三)文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(六)节能环保支出:反映政府节能环保支出。

(七)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

(八)农林水支出:反映政府农林水事务支出。

(九)资源勘探工业信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

(十)商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。

(十一)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(十二)其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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